Faktúra 230358/23

Faktúra doručená:25.5.2023

Dodávateľ
NOBA - SMOKER, s.r.o.
Kasárenská 345
911 01 Trenčín
IČO:36848719
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
tovar
Názov položky
tovar-JILL
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 448,94 EUR