Faktúra 280019/25
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| vodné, stočné - Gastro | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 455,46 EUR | ||||||||||||||