Faktúra 280099/14

Faktúra doručená:28.8.2014

Dodávateľ
Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica 3
91701 Trnava
IČO:35742364
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
servis.pren.rohoži
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 99,26 EUR