Faktúra 134/2019

Faktúra doručená:29.4.2019

Dodávateľ
Progma - Ing. Bebjaková
Legionárska 29
911 01 Trenčín
IČO:31036279
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
kábel
Názov položky
kábel, sieť.karta - Šedo
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 25,50 EUR