Faktúra 182/2023

Faktúra doručená:26.5.2023

Dodávateľ
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Heydukova 12-14
811 08 Bratislava
IČO:35908718
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
"Školský podporný tím" 05/2023
Názov položky
"Školský podporný tím" 05/2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 49,20 EUR