Faktúra 230376/23

Faktúra doručená:05.6.2023

Dodávateľ
FALCO, s.r.o.
Pred Poľom
911 01 Trenčín
IČO:36310751
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky
potr.-ŠJ-mäs.výr.=78,br.mäso=183,92,hov.mäso=140,45
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 402,37 EUR