Faktúra 334/2024

Faktúra doručená:17.10.2024
Číslo zmluvy:1171/2015

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
voda, stočné - UA
Názov položky
voda - UA
stočné - UA
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 288,06 EUR