Faktúra 210030/25

Faktúra doručená:21.2.2025

Dodávateľ
CROMATOP s.r.o
Hôrka n/Váhom 1
91632 Hôrka nad Váhom
IČO:36338893
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
potraviny Gastro
Názov položky
potraviny Gastro
vratné obaly Gastro
vrátené VO
výmena obalov
výmena obalov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 123,11 EUR