Faktúra 082/2025

Faktúra doručená:28.3.2025

Dodávateľ
Alza.sk s.r.o.
Sliačska 1/D
831 02 Bratislava-Nové Mesto
IČO:36562939
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
čist.potreby do kávovaru
Názov položky
čist.potreby do kávovaru
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 230,62 EUR