Faktúra 134/2025

Faktúra doručená:12.5.2025
Číslo zmluvy:1171/2015

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
voda, stočné 27.3.-18.4.2025
Názov položky
voda
stočné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 693,09 EUR