Faktúra 230138/25

Faktúra doručená:07.5.2025
Číslo zmluvy:2/RD

Dodávateľ
CHRIEN, spol. s r.o.
Lieskovská cesta 13
960 01 Zvolen
IČO:36008338
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
tovar
Názov položky
tovar-JILL
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 88,23 EUR