Faktúra 144/2025

Faktúra doručená:02.6.2025
Číslo zmluvy:1171/2015

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
voda, stočné 19.4.-2.5.2025
Názov položky
vodné 19.4.2025 - 2.5.2025
stočné 19.4.2025 - 2.5.2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 662,91 EUR