Faktúra 162/2025

Faktúra doručená:05.6.2025
Číslo zmluvy:1171/2015

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie k fa KDF126/2025
Názov položky
stočné 07.03.2025 - 26.03.2025
vodné 07.03.2025 - 26.03.2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -1 122,28 EUR