Faktúra 091/2014

Faktúra doručená:17.3.2014

Dodávateľ
PETREX
Gagarinova 1
91101 Trenčín
IČO:36321290
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
kancel.potreby - upomienkové predmety k 130.výročiu školy
upomienkové predmety-kancel.potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 303,72 EUR