Faktúra 193/2014

Faktúra doručená:02.6.2014

Dodávateľ
JAMI - Michal Jakab
Hrabovka 70
913 32 Hrabovka
IČO:41788192
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vyčistenie kávovaru - sekretariát
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 45,60 EUR