Faktúra 280017/15

Faktúra doručená:20.2.2015

Dodávateľ
Antes Group s.r.o.,
Obchodná 2501
913 21 Trenčianska Turná
IČO:45704848
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
revízia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 207,10 EUR