Faktúra 023/2015

Faktúra doručená:29.1.2015

Dodávateľ
Primavera Andorrana SK s.r.o.
Karpatská 22
81105 Bratislava
IČO:35828056
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
kad.materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 24,79 EUR