Faktúra 093/2015

Faktúra doručená:31.3.2015

Dodávateľ
Stanislav Nezník
801
913 21 Trenčianska Turná
IČO:17658861
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
kvety - p. Ďurišová
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 20,00 EUR