Faktúra 365/2015

Faktúra doručená:14.10.2015

Dodávateľ
Jozef Sága - ADAKO
Štefánikova 2
91451 Trenčianske Teplice
IČO:41443063
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Kad. materiál TN
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 137,51 EUR