Faktúra 280035/16

Faktúra doručená:06.5.2016

Dodávateľ
Bolek Stanislav
103
91324 Horňany
IČO:11774142
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
oprava výťahov dod.list č. 2016113
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 389,02 EUR