Faktúra 230362/16

Faktúra doručená:31.8.2016

Dodávateľ
NOEMA, s.r.o.
budova Jednoty SD
082 03 Lemešany
IČO:36469505
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
potr.-ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 44,40 EUR