Faktúra 230221/17

Faktúra doručená:05.5.2017

Dodávateľ
P E Z A a.s.
K cintorínu 47
010 00 Žilina
IČO:30224918
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar-JILL
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 38,72 EUR