Faktúra 378/2017

Faktúra doručená:09.10.2017

Dodávateľ
ECOM DDV, s.r.o.
Jiráskova 1657
91101 Trenčín
IČO:31420931
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
kad. materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 538,13 EUR