Faktúra 230514/17

Faktúra doručená:06.11.2017
Číslo zmluvy:22017

Dodávateľ
P E Z A a.s.
K cintorínu 47
010 00 Žilina
IČO:30224918
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
potr.-ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 331,22 EUR