Faktúra 230531/17

Faktúra doručená:13.11.2017

Dodávateľ
AGRONOVAZ, a.s.
Priemyselná 2/1122
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO:0031411576
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
potr.-ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 69,12 EUR