Faktúra 230032/18

Faktúra doručená:24.1.2018

Dodávateľ
CROMATOP s.r.o
Hôrka n/Váhom 1
91632 Hôrka nad Váhom
IČO:36338893
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
tovar
Názov položky
tovar-JILL
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 103,19 EUR