Faktúra 028/2018

Faktúra doručená:06.2.2018

Dodávateľ
Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica 3
91701 Trnava
IČO:35742364
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
služby
Názov položky
prenájom rohoží 01/2018
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 74,11 EUR