Faktúra 210179/18

Faktúra doručená:28.3.2018
Číslo zmluvy:0

Dodávateľ
Ihriský Ján - výroba a predaj cukrárenských výrobkov
Nerudova 556/31
01851 Nová Dubnica
IČO:46951237
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 91,34 EUR