Faktúra 230252/18

Faktúra doručená:03.5.2018
Číslo zmluvy:0

Dodávateľ
ASTERA, s.r.o.
Stromová 5
91101 Trenčín
IČO:36238091
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky
potr.-ŠJ-0
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 372,23 EUR