Faktúra 280060/18

Faktúra doručená:25.7.2018
Číslo zmluvy:602191

Dodávateľ
Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica 3
91701 Trnava
IČO:35742364
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
prenájom rohoží
Názov položky
rohože 18.6.-15.7.2018
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 164,93 EUR