Faktúra 210419/18

Faktúra doručená:11.9.2018

Dodávateľ
DRINK TN
Železničná 3
Trenčín
IČO:31411282
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
tovar
Názov položky
tovar
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 166,76 EUR