Faktúra 003/2019

Faktúra doručená:08.1.2019
Číslo zmluvy:7679/2018

Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO:35743565
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
elektrina - záloha
Názov položky
elektr. - záloha 1/2019 - škola
elektr. - záloha 1/2019 - Gastro
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 457,79 EUR