Faktúra 280064/19

Faktúra doručená:09.7.2019

Dodávateľ
Šúry Peter
Polníky 1051
913 32 Dolná Súča
IČO:17560276
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
oprava ÚK
Názov položky
oprava ÚK
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 97,26 EUR