Faktúra 314/2019

Faktúra doručená:26.9.2019
Číslo zmluvy:796581

Dodávateľ
KROS a.s.
A. Rudnaya 21
010 01 Žilina
IČO:31635903
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
balík podpory Štandard - Jill
balík podpory Štandard - bufet
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 82,80 EUR