Faktúra 210551/19

Faktúra doručená:15.10.2019
Číslo zmluvy:Z201839708_Z

Dodávateľ
FALCO, s.r.o.
Šmidkeho 16/14
911 01 Trenčín
IČO:36310751
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky
potraviny
potraviny OT
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 126,98 EUR