Faktúra 389/2019

Faktúra doručená:07.11.2019
Číslo zmluvy:7679/2018

Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO:35743565
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
záloha - elektr.
Názov položky
záloha na elektr.11/2019 - škola
záloha na elektr.11/2019 - Gastro
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 599,21 EUR