Faktúra 210708/19

Faktúra doručená:11.12.2019
Číslo zmluvy:62019

Dodávateľ
DEMIFOOD s.r.o.
Piešťanská 2503
91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:36324124
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 64,80 EUR