Faktúra 230690/19

Faktúra doručená:09.12.2019
Číslo zmluvy:0

Dodávateľ
Kubo Slovakia, s.r.o.
Potočná 58/75
911 01 Trenčín
IČO:45236593
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky
potr.-ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 41,40 EUR