Faktúra 465/2019

Faktúra doručená:12.12.2019
Číslo zmluvy:5100027464

Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
821 05 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
telef.11/2019
Názov položky
telef.11/2019 - škola
telef.11/2019 - Gastro
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 187,09 EUR