Faktúra 230712/19

Faktúra doručená:17.12.2019
Číslo zmluvy:42019

Dodávateľ
Ing. OTO MIKLOŠ
Krásno 125
95843 Krásno
IČO:17696542
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
tovar
Názov položky
tovar-JILL
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 41,02 EUR