Faktúra 488/2019

Faktúra doručená:18.12.2019

Dodávateľ
Šúry Peter
Polníky 1051
913 32 Dolná Súča
IČO:17560276
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
oprava vodoinštalácie
Názov položky
oprava vodoinštalácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 322,09 EUR