Faktúra 230162/20

Faktúra doručená:06.4.2020
Číslo zmluvy:42019

Dodávateľ
Ing. OTO MIKLOŠ
Krásno 125
95843 Krásno
IČO:17696542
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky
potr.ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 16,00 EUR