Faktúra 230174/20

Faktúra doručená:30.6.2020
Číslo zmluvy:0

Dodávateľ
Kubo Slovakia, s.r.o.
Potočná 58/75
911 01 Trenčín
IČO:45236593
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
tovar
Názov položky
tovar-JILL
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 472,63 EUR