Faktúra 222/2020

Faktúra doručená:08.7.2020
Číslo zmluvy:692020

Dodávateľ
A. En. Slovensko, s.r.o.
Dúbravca 5
036 01 Martin
IČO:36399604
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
vyúčt.plynu 06/2020 - Gastro
Názov položky
vyúčtovanie plynu 06/2020 - Gastro
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 486,67 EUR