Faktúra 261/2020

Faktúra doručená:21.8.2020

Dodávateľ
KATARÍNA ĎURIŠOVÁ - KATKA - ŠPORT
Ivana Krasku 488/12
020 01 Púchov
IČO:37485644
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
oprava šport.náradia
Názov položky
oprava športového náradia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 532,60 EUR