Faktúra 280004/21

Faktúra doručená:22.2.2021
Číslo zmluvy:1171/2015

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
voda Gastro 2/2021, stočné Gastro 2/2021
Názov položky
Gastro - voda 02/21
Gastro - stočné 02/21
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 56,02 EUR