Faktúra 066/2021

Faktúra doručená:03.3.2021
Číslo objednávky:OBJ043/21

Dodávateľ
BRENO s.r.o.
Ku štvrtiam 7029
911 01 Trenčín
IČO:36660710
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
rohože
Názov položky
rohože
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 136,34 EUR