Faktúra 085/2021

Faktúra doručená:09.3.2021
Číslo zmluvy:692021

Dodávateľ
A. En. Slovensko, s.r.o.
Dúbravca 5
036 01 Martin
IČO:36399604
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
záloha - plyn 03/2021
Názov položky
záloha na plyn - 03/2021 škola
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 080,00 EUR