Faktúra 100/2021

Faktúra doručená:12.3.2021
Číslo objednávky:OBJ064/21

Dodávateľ
BRENO s.r.o.
Ku štvrtiam 7029
911 01 Trenčín
IČO:36660710
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
koberec
Názov položky
koberec
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 365,42 EUR