Faktúra 170/2021

Faktúra doručená:08.4.2021
Číslo objednávky:OBJ098/21
Číslo zmluvy:273393

Dodávateľ
A J Produkty a.s.
Galvaniho 7/B
821 04 Bratislava
IČO:36268518
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
vstupné rohože 2 ks
Názov položky
vstupné rohože 2 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 333,60 EUR